质监局2016年预算公开
发布时间:2016-02-26    来源:    发文字号:
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第一部分 部门预算情况
 

一、部门职责及绩效目标
424长安区质量技术监督局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
质监政务管理
50000.00
主要包括质量技术监督法规建设、综合管理、人事、离退休干部、党建、计财、内审、监察、宣传、会议、培训、调研等工作。
提高综合保障管理能力。
 
 
 
 
 
综合业务管理
 
开展纪检监察、计财、宣传、专项会议、培训、信访、行政许可及执法装备、信息化建设等工作。
规范执法行为,提升队伍素质和电子政务水平。
纪检监察、计财、宣传、专项会议、培训等各项综合业务工作完成率
综合业务工作全部完成或少于2项未完成
综合业务工作未完成数少于4项
综合业务工作未完成数少于6项
综合业务工作未完成数多于4项
综合事务管理
50000.00
人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作。
提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。
人事管理、老干部管理、党建、后勤等事务性管理等工作完成率
综合事物工作全部完成或少于2项未完成
综合事务工作未完成数少于4项
综合事务工作未完成数少于6项
综合事务工作未完成数多于4项
质量技术监督行政执法
150000.00
依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准违法行为和流通领域中的计量违法行为,开展区域性产品整治,做好打假协调工作等有关打假办案的各项工作。
加大执法力度,确保消费者权益
 
 
 
 
 
质量监督打假办案
150000.00
依法查处生产和经销假冒伪劣商品活动中的质量、标准等违法行为,开展区域性产品整治,做好打假协调工作等有关打假办案的各项工作。
加大执法力度,确保消费者权益
严格按要求开展双打质检利剑等专项执法行动,不断提高专项行动的有效性。加大执法办案工作力度,严厉打击质量违法行为
辖区内无媒体曝光区域性产品事件、无区域性制假售假行为、未被上级约谈。
辖区内被媒体曝光区域性产品事件
 
辖区内存在区域性制假售假行为
质量技术监督管理
500000.00
长安区质量监督、产品质量安全监管、标准化、计量、认证认可、特种设备监督管理等。
提高质量管理水平,提升产品质量。
 
 
 
 
 
质量管理
200000.00
全区质量宏观管理工作,推进实施名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备监理制度,组织重大产品质量事故调查,防伪工作及缺陷产品召回制度。
提高全区整体质量水平,建立质量诚信制度,促进企业诚信经营,激励企业提升质量管理和产品质量,督促企业落实产品质量责任,切实保护消费者合法权益。
强化企业日常监管,确保企业能够持续保持生产许可的要求;及时发现和查处违法案件;制定监督抽查计划,建立监督抽查工作责任制,及时公开抽查结果;全面完成后处理工作,及时按照要求汇总上报后处理信息
按规定对企业进行巡查;对违法案件能及时发现,无重大质量安全案件发生,制定监督抽查计划,及时公开抽查结果,监督抽查后处理达100%
无重大质量安全案件发生,制定监督抽查计划,及时公开抽查结果,监督抽查后处理达80%
按规定对企业进行巡查;对违法案件能及时发现,无重大质量安全案件发生,制定监督抽查计划,及时公开抽查结果,监督抽查后处理率达60-80%
辖区有重大质量安全案件发生
制定并落实全年安检机构监督检查计划;监督检查每月巡查;制定并落实安检机构和监管人员培训计划提
制定监督检查计划;每月巡查记录;是否制定培训计划,安检机构未发生重大违规事项
制定监督检查计划;每月巡查记录;未制定培训计划,安检机构未发生重大违规事项
制定监督检查计划无巡查记录;未制定培训计划,安检机构未发生重大违规事项
安检机构发生重大违规事项
在辖区名牌企业中推广卓越绩效管理;按时完成名优品牌、质量奖项的培育推荐工作;
制定辖区质量发展规划的,在辖区省名牌工业企业中推广卓越绩效管理;按时完成名优品牌、质量奖项培育推荐工作
只制定辖区质量发展规划的,在辖区省名牌工业企业中推广卓越绩效管理;
只制定辖区质量发展规划的
未制定辖区质量发展规划的,在辖区省名牌工业企业中未推广卓越绩效管理;未按时完成名优品牌、质量奖项培育推荐工作
  特种设备监督管理
250000.00
履行管理本辖区特种设备安全监察、监督管理工作责任,查处本辖区特种设备安全违法行为。对辖区特种设备使用单位开展定期巡查。
全面落实特种设备安全监管责任。
积极建议本级政府将特种设备安全工作纳入对下级政府安全生产目标管理和考核工作,落实各管理部门责任,建立安全监管联络机制;建立基层特种设备安全员队伍覆盖率
基层特种设备安全员覆盖面不低于98%;重点单位现场监督检查率不低于98%;重点设备定期检验率不低于95%,充装单位现场监督检查率不低于95%,动态监管系统中锅炉数据达到98%。
基层特种设备安全员覆盖面不低于88%;重点单位现场监督检查率不低于85%;重点设备定期检验率不低于80%,充装单位现场监督检查率不低于85%,动态监管系统中锅炉数据不低于88%。
基层特种设备安全员覆盖面不低于80%;重点单位现场监督检查率不低于80%;重点设备定期检验率不低于80%,充装单位现场监督检查率不低于80%,动态监管系统中锅炉数据不低于80%。
基层特种设备安全员覆盖面低于80%;重点单位现场监督检查率低于80%;重点设备定期检验率低于80%,充装单位现场监督检查率低于80%,动态监管系统中锅炉数据达不到80%。
抓好使用环节特种设备安全管理,特别是公众聚集场所特种设备,落实特种设备使用单位主体责任,加强现场安全监督检查,特别是督促使用单位搞好隐患排查整改,及时消除事故隐患,预防特种设备事故发生。
未发生事故;发生事故但万台设备死亡率低于市政府下达的目标;未发生因安全监察职责履行不到位而引发的重大以上特种设备安全事故.
发生事故但万台设备死亡率不高于市政府下达的目标30%;未发生因安全监察职责履行不到位而引发的重大以上特种设备安全事故.
发生事故但万台设备死亡率高于市政府下达的目标的50%;未发生因安全监察职责履行不到位而引发的重大以上特种设备安全事故。
发生因安全监察职责履行不到位而引发的重大以上特种设备安全事故
标准化管理
50000.00
统一管理全区标准化工作,宣传贯彻国家标准、行业标准和地方标准,并对标准的实施进行管理和监督,管理全区组织机构代码和商品条码工作
强化标准化综合管理水平,推进服务业标准化建设,促进民营经济健康快速发展,消灭无标生产违法行为,激励技术标准创新,做好组织机构代码和商品条码的管理工作。
围绕我省标准化工作重要领域,积极申报地方标准。引导企事业单位主导或参与国家、行业标准的制修订工作,认真做好统计汇总;指导、鼓励企业积极开展采标工作。成立政府层面的标准化协调机制。
引导企事业单位主导或参与国家、行业标准的制修订工作,积极推进采标工作完成一项以上的且无标生产率低于95%。
引导企事业单位主导或参与国家、行业标准的制修订工作,积极推进采标工作完成一项以上的或无标生产率低于95%。
引导企事业单位主导或参与国家、行业标准的制修订工作,积极推进采标工作未完成但无标生产率低于90%。
引导企事业单位主导或参与国家、行业标准的制修订工作,积极推进采标工作未完成且无标生产率高于90%。
计量监督管理
 
管理和监督地方计量基准,管理计量器具及量值传递对比,规范和监督商品量和市场计量行为
保证计量量值传递的准确,杜绝大范围,计量违法行为的发生,不出现重特大违法案件的发生,加大监管力度,提升监管水平。
组织实施统一部署的各项监督检查及管理活动;全面加强计量宣传统计工作
计量监督检查、管理活动违法案件无行政复议案件,计量违法举报投诉解决率达100%,计量文稿在省、市级媒体刊发1篇以上。
计量监督检查、管理活动违法案件无行政复议案件,计量违法举报投诉解决率达100%,计量文稿在省、市级媒体刊发1篇以上。以上三项有二项完成的。
计量监督检查、管理活动违法案件无行政复议案件,计量违法举报投诉解决率达100%,计量文稿在省、市级媒体刊发1篇以上。以上三项只有一项完成的。
计量监督检查、管理活动违法案件无行政复议案件,计量违法举报投诉解决率达100%,计量文稿在省、市级媒体刊发1篇以上。以上三项均未完成的。
资推动当地政府出台支持计量发展的政策、落实相关资金;加强量传溯源体系建设;完成省质监局下达的能源计量审查及在线采集目标任务
推动当地政府出台支持计量发展的政策相关资金落实到位;完成省质监局下达的能源计量审查及在线采集目标任务以上三项全部完成的
推动当地政府出台支持计量发展的政策相关资金落实到位;完成省质监局下达的能源计量审查及在线采集目标任务以上三项完成二项的
推动当地政府出台支持计量发展的政策相关资金落实到位;完成省质监局下达的能源计量审查及在线采集目标任务以上三项完成一项的
推动当地政府出台支持计量发展的政策相关资金落实到位;完成省质监局下达的能源计量审查及在线采集目标任务以上三项均未完成的
 

 二、部门机构设置
 
部门基本情况表
 
 
 
 
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
 
 
石家庄市长安区质量技术监督局
行政机关
正科级
财政拨款
 
           
 
 
三、部门预算情况及相关表格
石家庄市长安区质量技术监督局2016年预算收入总计575.59万元。其中,一般公共预算收入575.59万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2016年预算支出575.59万元。其中,人员经费支出449.82万元,正常公用经费55.76万元,项目支出70万元。
2016年“三公”经费支出32.1万元,与上年相比增加0.6万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务用车购置及运行维护费31.5万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费31.5万元),与上年相同;公务接待费0.6万元,与上年相比增加0.6万元,主要原因为接待上级检查指导工作、召开现场会等物价上涨,接待成本增加。
 
部门收支预算总表
 
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
575.59
1
一般公共预算拨款
575.59
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
459.48
 
   行政事业性收费
30
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
86.11
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
575.59
1
基本支出
505.59
 
其中:人员经费
449.82
 
   日常公用经费
55.76
2
项目支出
70
 
其中:本级支出
70
 
   对下补助
 
3
其他支出
 

部门基本支出预算
 
单位:万元
经济分类
科目名称
预算安排
合  计
505.59
301
工资福利支出
324.24
  30101
基本工资
119.35
  30102
津贴补贴
115.15
  30103
奖金
9.95
  30104
社会保障缴费
51.62
  30105
伙食补助费
 
  30107
绩效工资
 
  30199
其他工资福利支出
28.16
302
商品和服务支出
55.76
  30201
办公费
4
  30205
水费
0.7
  30206
电费
1.3
  30207
邮电费
3.26
  30208
取暖费
 
  30209
物业管理费
 
  30211
差旅费
2
  30213
维修(护)费
0.4
  30215
会议费
1.2
  30216
培训费
1.79
  30217
公务接待费
0.6
  30228
工会经费
4.38
  30229
福利费
2.98
  30231
公务用车运行维护费
31.5
  30299
其他商品和服务支出
 
303
对个人和家庭的补助
125.59
  30301
离休费
 
  30302
退休费
43.24
  30303
退职(役)费
 
  30304
抚恤金
 
  30305
生活补助
 
  30307
医疗费
 
  30308
助学金
 
  30309
奖励金
0.25
  30311
住房公积金
27.47
  30312
提租补贴
 
  30399
其他对个人和家庭的补助支出
54.62
       
 

 
部门项目支出预算
 
单位:万元
 
项目名称
项目
承担单位
功能分类科目编码
资 金 来 源
合 计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户核拨
其他来源 收入
合计
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
70
70
 
 
 
 
办公设备购置经费
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
5
5
 
 
 
 
打假办案经费
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
15
15
 
 
 
 
质量检验经费
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
20
20
 
 
 
 
特种设备监察经费
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
25
25
 
 
 
 
组织机构代码证书工本费
石家庄市长安区质量技术监督局
2011706
5
5
 
 
 
 
                     
 

部门“三公”及会议培训经费预算
 
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
35.09
35.09
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
 
 
 
 
 
  其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
31.5
31.5
 
 
 
三、公务接待费
0.6
0.6
 
 
 
   三公经费小计
32.1
32.1
 
 
 
四、会议费
1.2
1.2
 
 
 
五、培训费
1.79
1.79
 
 
 

部门支出功能分类表
 
单位:万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合  计
2011701
行政运行
505.59
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
70
       

 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况

一、石家庄市长安区质量技术监督局收支预算
收支预算总表
424002
单位:万元
项  目代  码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
575.59
1
一般公共预算拨款
575.59
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
459.48
 
   行政事业性收费
30
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
 
 
   其他
86.11
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
575.59
1
人员经费
449.83
2
日常公用经费
55.76
3
项目支出
70
4
其他支出
 

人员经费预算
424002长安区质量技术监督局机关
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
 
合计
449.82
449.82
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
324.24
324.24
 
 
 
2011701
 
1、基本工资
119.35
119.35
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
115.15
115.15
 
 
 
2011701
 
(1)地区附加津贴
99.6
99.6
 
 
 
2011701
 
(2)艰苦边远地区津贴
14.4
14.4
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
0.72
0.72
 
 
 
2011701
 
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
0.72
0.72
 
 
 
 
 
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
 
 
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
 
 
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
2011701
 
(5)上述项目之外的津贴补贴
0.43
0.43
 
 
 
2011701
 
3、奖金
9.950
9.950
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
51.62
51.62
 
 
 
 
 
(1)基本养老保险费
 
 
 
 
 
2100501
 
(2)基本医疗保险费
34.11
34.11
 
 
 
 
 
(3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
 
 
(4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
 
 
(5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
 
 
(6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
 
 
(7)工伤保险费
 
 
 
 
 
2011701
 
(8)其他社保缴费
17.52
17.52
 
 
 
 
 
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
 
 
 
 
 
 
 
(1)基础绩效工资
 
 
 
 
 
 
 
(2)奖励绩效工资
 
 
 
 
 
 
 
(3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
28.16
28.16
 
 
 
2011701
 
(1)长期聘用人员和长期临时工工资
 
 
 
 
 
2011701
 
(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
28.16
28.16
 
 
 
 
 
(3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
 
 
(4)其他
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
125.59
125.59
 
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
 
 
(1)离休金
 
 
 
 
 
 
 
(2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
 
(4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
43.24
43.24
 
 
 
2080501
 
(1)退休金
20.13
20.13
 
 
 
2080501
 
(2)退休人员补贴
21.25
21.25
 
 
 
2080501
 
(3)退休人员特殊补贴
0.18
0.18
 
 
 
2080501
 
(4)退休人员上述项目之外的补贴
1.68
1.68
 
 
 
 
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
 
 
(1)退职生活费
 
 
 
 
 
 
 
(2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
 
(4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
 
 
(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
 
 
4、抚恤金
 
 
 
 
 
 
 
5、生活补助
 
 
 
 
 
 
 
6、医疗费
 
 
 
 
 
 
 
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
0.25
0.25
 
 
 
2011701
 
(1)独生子女父母奖励
0.25
0.25
 
 
 
2011701
 
(2)其他奖励金
 
 
 
 
 
2210201
 
9、住房公积金
27.47
27.47
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
(1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
(2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
(4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
 
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
54.62
54.62
 
 
 
 
 
(1)住宅取暖费
22.12
22.12
 
 
 
2011701
 
    1)在职住宅取暖费
18.25
18.25
 
 
 
 
 
    2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
2011701
 
    3)退休住宅取暖费
3.88
3.88
 
 
 
 
 
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
 
 
(2)其他
32.5
32.5
 
 
 

日常公用经费预算
424002长安区质量技术监督局机关
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合  计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
 
 
合计
55.76
55.76
 
 
 
 
 
1、基础定额项目
46.01
46.01
 
 
 
2011701
 
(1)办公费
4
4
 
 
 
2011701
 
(2)水费
0.7
0.7
 
 
 
2011701
 
(3)电费
1.3
1.3
 
 
 
 
 
(4)邮电费
3.26
3.26
 
 
 
2011701
 
  1)公务移动通讯费用补贴
0.3
0.3
 
 
 
2011701
 
  2)其他邮电费
2.96
2.96
 
 
 
2011701
 
(5)办公取暖费
 
 
 
 
 
 
 
(6)物业管理费
 
 
 
 
 
2011701
 
(7)差旅费
2
2
 
 
 
2011701
 
(8)维修(护)费
0.4
0.4
 
 
 
2011701
 
(9)会议费
1.2
1.2
 
 
 
 
 
(10)办公设备购置费
 
 
 
 
 
 
 
(11)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
 
(12)公务用车运行维护费
31.5
31.5
 
 
 
2011701
 
   1)燃料费
20
20
 
 
 
2011701
 
   2)维修费
7.5
7.5
 
 
 
2011701
 
   3)保险费
4
4
 
 
 
 
 
   4)其他交通费
 
 
 
 
 
 
 
(13)离退休干部经费
0.85
0.85
 
 
 
 
 
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
 
 
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
 
 
   3)离休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
 
 
   4)离休人员福利费
 
 
 
 
 
2011701
 
   5)退休干部公用经费
0.28
0.28
 
 
 
2011701
 
   6)退休干部特需费
0.07
0.07
 
 
 
 
 
   7)退休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
2011701
 
   8)退休人员福利费
0.50
0.50
 
 
 
2011701
 
   9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
 
 
  10)离休干部参观休养经费
 
 
 
 
 
 
 
(14)公务交通补贴
 
 
 
 
 
2011701
 
(15)印刷费
0.8
0.8
 
 
 
 
 
(16)咨询费
 
 
 
 
 
 
 
(17)手续费
 
 
 
 
 
 
 
(18)租赁费
 
 
 
 
 
 
 
(19)专用材料费
 
 
 
 
 
 
 
(20)被装购置费
 
 
 
 
 
 
 
(21)专用燃料费
 
 
 
 
 
 
 
(22)劳务费
 
 
 
 
 
 
 
(23)委托业务费
 
 
 
 
 
 
 
(24)其他业务费
 
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
9.75
9.75
 
 
 
2011701
 
(1)培训费
1.79
1.79
 
 
 
2011701
 
(2)公务接待费
0.60
0.60
 
 
 
2011701
 
(3)工会经费
4.38
4.38
 
 
 
2011701
 
(4)福利费
2.98
2.98
 
 
 
 
 
(5)党组织活动经费
 
 
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
 
 
 
 
 
 
 
(1)业务用房运行费
 
 
 
 
 
 
 
(2)办公用房运行补助
 
 
 
 
 
 
 
(3)网络运行维护费
 
 
 
 
 
 
 
(4)大宗印刷费
 
 
 
 
 
 
 
(5)专项邮电费
 
 
 
 
 
 
 
(6)专项购置费
 
 
 
 
 
 
 
(7)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
 
 
(8)临时办公室经费
 
 
 
 
 
 
 
(9)中央空调及电梯运行费
 
 
 
 
 
 
 
(10)不可预见费
 
 
 
 
 

项目支出预算
424002长安区质量技术监督局机关
单位:万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共  预算拨款
基金预算  拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户  核拨
其他来源  收入
合 计
 
 
 
70
70
 
 
 
 
办公设备购置经费
2011706
专项业务
专项公用
5
5
 
 
 
 
 打假办案经费
2011706
专项业务
专项公用
15
15
 
 
 
 
质量检验经费
2011706
专项业务
专项公用
20
20
 
 
 
 
特种设备监察经费
2011706
专项业务
专项公用
25
25
 
 
 
 
组织机构代码证书工本费
2011706
专项业务
专项公用
5
5
 
 
 
 

“三公”及会议培训经费预算
424002长安区质量技术监督局机关
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共
预算拨款
基金预算
拨款
财政专户
核拨
其他来源
收入
合计
35.09
35.09
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
31.5
31.5
 
 
 
  其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
31.5
31.5
 
 
 
三、公务接待费
0.6
0.6
 
 
 
   三公经费小计
32.1
32.1
 
 
 
四、会议费
1.2
1.2
 
 
 
五、培训费
1.79
1.79