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2015年长安区政府办部门决算信息公开
发布时间:2016-10-31    来源:系统管理员    发文字号:
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2015年度长安区
政府办部门决算公开信息
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定,现将长安区政府办部门2015年度相关决算信息予以公开。
第一部分 部门概况
(一)、长安区政府办部门主要职责
一、围绕区政府各阶段的中心工作和重点工作,加强调查研究,及时了解、掌握经济和社会发展动态,及时反映信息,提出建议。
二、负责区政府各种会议的准备工作,协调区政府领导同志组织各类会议。
三、负责区政府暨办公室文、电的起草、审核、把关和政府机关的文书处理工作,负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。
四、负责组织区政府工作报告、总结、领导同志讲话及其他重要材料的起草、修改工作。
五、根据区政府领导的指示或办理文件的需要,协调部门之间的关系和工作,对重要的问题提出处理意见,报区政府领导审定。
六、督促检查区政府各部门对区政府重要文件、区政府会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行、落实情况,并向区政府领导同志报告。
七、负责协助区政府领导同志处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。
八、负责省市区人大代表建议、批评、意见及省市区政协提案的办理工作。
九、负责群众来信来访、公开电话,以及公务接待工作。
十、办理政府领导同志交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
1、机构人员情况
政府办为行政(事业)编制机构1个,财务独立核算。
2015年年末编制数57人,实有人数67人,其中行政编制35人,事业编制22人,离退休10人。
2、人员变动情况
2015年年末实有人数67人,新增2人,调出5人。
第二部分 2015年部门决算报表(详见附表)
(一)、收入支出决算总表
(二)、收入决算表
(三)、支出决算表
(四)、财政拨款收入支出决算总表
(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
(七)、相关信息统计表
(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
(十)、政府采购情况表
第三部分 2015年部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况说明
年初结余45.47万元,本年收入721.99万元,本年支出738.82万元,年末结余28.64万元。
(二)、收入决算情况说明
本年收入721.99万元。其中财政拨款721.99万元,(按决算列明其他收入0万元)。
(三)、支出决算情况说明
本年支出721.99万元。其中基本支出721.99万元,项目支出0万元。
(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年初结余45.47万元,本年收入721.99万元,本年支出738.82万元,年末结余28.64万元。
(五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公”经费预算43.5万元,其中:公务出国经费0万元,公务车购置经费0万元,公务车运行经费42.84万元,公务接待经费0万元。
2015年“三公”经费支出43.5万元,同比上年减少0.7万元。其中:公务车运行经费支出42.84万元,同比上年减少0.7万元,减少的原因是本着节能减排的原则,加强车辆的管理,认真做好油耗及维护登记,杜绝了不必要的浪费.
(六)、机关运行经费支出情况说明
2015年政府办行政运行经费支出665万元,比2014增加27.16万元,增长4.26%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费等比上年都有所增加。(参照部门决算公开的表里“相关信息统计表”第二列第19行。)
(七)、政府采购情况的说明
2015年政府采购预算安排5.5万元,政府采购支出总额 万元。其中:专用设备购置0万元、办公设备购置5.5万元,(参照部门决算公开的表里“政府采购情况表”。)
(八)、资产情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业用车0 辆。
(九)、预算绩效管理工作开展情况说明
根据长安区财政局关于印发《关于加强区级部门预算基本支出审核管理》的通知(长财字【2016】30号),区政府办部门严格按照文件规定,专人负责预算绩效评价编制审核工作,制定了财政支出政策绩效评价工作实施方案并积极组织实施评价,充分征求各相关科室的意见,按照政府信息公开有关规定将评价结果进行公开。
十、其他重要事项的情况说明
本部门没有政府性基金,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白。
本部门没有政府性基金,《政府性基金财政拨款基本支出决算表》为空白。
第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收入预算。
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。